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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5871 Data de lançamento: 01/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Bucha 6mm 0,30 6,00
20.00 Parafuso chipboard philips 4,5x35mm 0,18 3,60
2.00 Engate flexível branco 1/2 x 40 cms Finalidade: Para manutenção hidráulica no prédio da fábrica de impressão digital 7,98 15,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2023 Bucha 6mm Parafuso chipboard philips 4,5x35mm Engate flexível branco 1/2 x 40 cms Finalidade: Para manutenção hidráulica no prédio da fábrica de impressão digital 25,56
11/09/2023 Bucha 6mm Parafuso chipboard philips 4,5x35mm Engate flexível branco 1/2 x 40 cms Finalidade: Para manutenção hidráulica no prédio da fábrica de impressão digital 25,56
19/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5871/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 25,56
TOTAL 25,56 25,56 25,56
SALDO A PAGAR 0,00