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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 588 Data de lançamento: 26/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JAY0D28 35,00 105,00
2.00 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IXQ6236 35,00 70,00
3.00 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IYC0098 35,00 105,00
2.00 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JAE1B94 35,00 70,00
1.00 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IZC0D65 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2023 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JAY0D28 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IXQ6236 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IYC0098 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JAE1B94 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IZC0D65 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria 385,00
03/02/2023 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JAY0D28 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IXQ6236 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IYC0098 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JAE1B94 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IZC0D65 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria 385,00
03/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 588/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 385,00
TOTAL 385,00 385,00 385,00
SALDO A PAGAR 0,00