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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5898 Data de lançamento: 04/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 40 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 2801/2023,ANEXA. - TESOURA- PERCEVEJO-MARCA TEXTO-LIVRO ATA-FITA ADESIVA-CLIPS-CANETÃO- CANETA-CALCULADORA-BORRACHA-APONTADOR. 462,95 462,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 2801/2023,ANEXA. - TESOURA- PERCEVEJO-MARCA TEXTO-LIVRO ATA-FITA ADESIVA-CLIPS-CANETÃO- CANETA-CALCULADORA-BORRACHA-APONTADOR. 462,95
21/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 2801/2023,ANEXA. - TESOURA- PERCEVEJO-MARCA TEXTO-LIVRO ATA-FITA ADESIVA-CLIPS-CANETÃO- CANETA-CALCULADORA-BORRACHA-APONTADOR. 462,95
22/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5898/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 462,95
TOTAL 462,95 462,95 462,95
SALDO A PAGAR 0,00