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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5917 Data de lançamento: 05/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lona freio traseiro 345,00 345,00
6.00 Arruela de eixo S 38mm 5,00 30,00
2.00 Pino sapata freio ar 22,00 44,00
1.00 Mola patim dois corpos, reforçada, 210m Finalidade: Para manutenção do Ônibus placa AFX6238 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2023 Lona freio traseiro Arruela de eixo S 38mm Pino sapata freio ar Mola patim dois corpos, reforçada, 210m Finalidade: Para manutenção do Ônibus placa AFX6238 434,00
11/09/2023 Lona freio traseiro Arruela de eixo S 38mm Pino sapata freio ar Mola patim dois corpos, reforçada, 210m Finalidade: Para manutenção do Ônibus placa AFX6238 434,00
21/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5917/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 434,00
TOTAL 434,00 434,00 434,00
SALDO A PAGAR 0,00