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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5922 Data de lançamento: 05/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lâmpada H4 12V Finalidade: Para manutenção do veículo Mobi placa JBC4C89 29,00 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2023 Lâmpada H4 12V Finalidade: Para manutenção do veículo Mobi placa JBC4C89 29,00
06/09/2023 Lâmpada H4 12V Finalidade: Para manutenção do veículo Mobi placa JBC4C89 29,00
14/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5922/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 29,00
TOTAL 29,00 29,00 29,00
SALDO A PAGAR 0,00