| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 5945 | Data de lançamento: | 05/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023- SERVIÇOS EM SAUDE. | 33.421,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023- SERVIÇOS EM SAUDE. | 33.421,59 | ||
| 05/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023- SERVIÇOS EM SAUDE. | 33.421,59 | ||
| 11/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5945/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 33.421,59 | ||
| TOTAL | 33.421,59 | 33.421,59 | 33.421,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||