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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5980 Data de lançamento: 06/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 34,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2023 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 34,50
11/09/2023 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 34,50
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5980/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 34,50
TOTAL 34,50 34,50 34,50
SALDO A PAGAR 0,00