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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5995 Data de lançamento: 11/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Interruptor para travas elétricas Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2023 Interruptor para travas elétricas Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 48,00
22/09/2023 Interruptor para travas elétricas Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 48,00
02/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5995/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 48,00
TOTAL 48,00 48,00 48,00
SALDO A PAGAR 0,00