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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FRANCISCO DALLABRIDA STEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6002 Data de lançamento: 11/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Agenda, formato fechado 15x15cms, com capa impressa em papel alta alvura 180g, impressão frente e verso, miolo contendo 72 páginas frente e verno no papel alta alvura 75g, acabamento fechado com dois grampos Finalidade: Para uso na EMEI Sonho 4,61 922,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2023 Agenda, formato fechado 15x15cms, com capa impressa em papel alta alvura 180g, impressão frente e verso, miolo contendo 72 páginas frente e verno no papel alta alvura 75g, acabamento fechado com dois grampos Finalidade: Para uso na EMEI Sonho 922,00
21/09/2023 Agenda, formato fechado 15x15cms, com capa impressa em papel alta alvura 180g, impressão frente e verso, miolo contendo 72 páginas frente e verno no papel alta alvura 75g, acabamento fechado com dois grampos Finalidade: Para uso na EMEI Sonho 922,00
02/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6002/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856627 922,00
TOTAL 922,00 922,00 922,00
SALDO A PAGAR 0,00