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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6051 Data de lançamento: 13/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Leite c/ 800g 70,00 70,00
1.00 Pomada 500mg gel 40g Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 40,24 40,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2023 Leite c/ 800g Pomada 500mg gel 40g Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 110,24
14/09/2023 Leite c/ 800g Pomada 500mg gel 40g Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 110,24
02/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6051/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856629 110,24
TOTAL 110,24 110,24 110,24
SALDO A PAGAR 0,00