| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6051 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Leite c/ 800g | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | Pomada 500mg gel 40g Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 40,24 | 40,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | Leite c/ 800g Pomada 500mg gel 40g Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 110,24 | ||
| 14/09/2023 | Leite c/ 800g Pomada 500mg gel 40g Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 110,24 | ||
| 02/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6051/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856629 | 110,24 | ||
| TOTAL | 110,24 | 110,24 | 110,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||