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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6099 Data de lançamento: 18/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Chave de seta (conjunto direcional) 654,00 654,00
1.00 Interruptor para luz de emergência Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653 92,00 92,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2023 Chave de seta (conjunto direcional) Interruptor para luz de emergência Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653 746,00
28/09/2023 Chave de seta (conjunto direcional) Interruptor para luz de emergência Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653 746,00
03/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6099/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 746,00
TOTAL 746,00 746,00 746,00
SALDO A PAGAR 0,00