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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LISETE WEIS KEPLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6119 Data de lançamento: 18/09/2023
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2023
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA LISETE WEIS KEPLER- DE TENENTE PORTELA-RS PARA CURITIBA-PR, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 10934/2023,ANEXA. 259,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA LISETE WEIS KEPLER- DE TENENTE PORTELA-RS PARA CURITIBA-PR, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 10934/2023,ANEXA. 259,75
18/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA LISETE WEIS KEPLER- DE TENENTE PORTELA-RS PARA CURITIBA-PR, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 10934/2023,ANEXA. 259,75
22/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6119/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850868 259,75
TOTAL 259,75 259,75 259,75
SALDO A PAGAR 0,00