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Última atualização realizada em 29/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDER LUIS ANGIELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6120 Data de lançamento: 18/09/2023
Tipo de empenho: Diárias-Eder Luis Angieli
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2023
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA CAPELA DE SANTANA-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023, CFE DIARIAS EM ANEXO. 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA CAPELA DE SANTANA-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023, CFE DIARIAS EM ANEXO. 270,00
18/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA CAPELA DE SANTANA-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023, CFE DIARIAS EM ANEXO. 270,00
22/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6120/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00