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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6158 Data de lançamento: 21/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manut.e Desenvolvimento Atividades do Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 20 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 2972/2023,ANEXA. CONTRATO 200/2023- CARTA CONVITE 20/2023. 5.038,55 5.038,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 2972/2023,ANEXA. CONTRATO 200/2023- CARTA CONVITE 20/2023. 5.038,55
04/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2972/2023,ANEXA. CONTRATO 200/2023- CARTA CONVITE 20/2023. 5.038,55
11/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6158/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.038,55
TOTAL 5.038,55 5.038,55 5.038,55
SALDO A PAGAR 0,00