| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 6158 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 2972/2023,ANEXA. CONTRATO 200/2023- CARTA CONVITE 20/2023. | 5.038,55 | 5.038,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 2972/2023,ANEXA. CONTRATO 200/2023- CARTA CONVITE 20/2023. | 5.038,55 | ||
| 04/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2972/2023,ANEXA. CONTRATO 200/2023- CARTA CONVITE 20/2023. | 5.038,55 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6158/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.038,55 | ||
| TOTAL | 5.038,55 | 5.038,55 | 5.038,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||