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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LAURI KUNDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6192 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 44 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA PINTURA DOS CARRETOES NRS 06 E 08 DA SMAMA, CFE OC. NR 2993/2023,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2023- CONTRATO 201/2023. 872,00 872,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA PINTURA DOS CARRETOES NRS 06 E 08 DA SMAMA, CFE OC. NR 2993/2023,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2023- CONTRATO 201/2023. 872,00
26/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA PINTURA DOS CARRETOES NRS 06 E 08 DA SMAMA, CFE OC. NR 2993/2023,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2023- CONTRATO 201/2023. 872,00
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6192/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 872,00
TOTAL 872,00 872,00 872,00
SALDO A PAGAR 0,00