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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6215 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Catraca 110,00 110,00
1.00 Arruela de S Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 Catraca Arruela de S Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095 116,00
05/10/2023 Catraca Arruela de S Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095 116,00
06/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6215/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 116,00
TOTAL 116,00 116,00 116,00
SALDO A PAGAR 0,00