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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6223 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviço de manutenção de computador com a troca da fonte do equipamento 160,00 160,00
1.00 Prestação de serviço de manutenção de notebook Finalidade: Para manutenção de computador e notebook junto a EMEI Sonho Meu 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 Prestação de serviço de manutenção de computador com a troca da fonte do equipamento Prestação de serviço de manutenção de notebook Finalidade: Para manutenção de computador e notebook junto a EMEI Sonho Meu 255,00
28/09/2023 Prestação de serviço de manutenção de computador com a troca da fonte do equipamento Prestação de serviço de manutenção de notebook Finalidade: Para manutenção de computador e notebook junto a EMEI Sonho Meu 255,00
03/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6223/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850565 255,00
TOTAL 255,00 255,00 255,00
SALDO A PAGAR 0,00