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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KRAMER & KRAMER RETIFICADORA DE MOTORES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6226 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Retentor de válvula 4,50 36,00
1.00 Retentor de comando 45,00 45,00
4.00 Guia de válvula 18,00 72,00
1.00 Comando de válvula 680,00 680,00
1.00 Junta superior 160,00 160,00
10.00 Parafuso de cabeçote 10,00 100,00
8.00 Tucho de válvula Finalidade: Para manutenção do veículo Kombi placa IUK4774 29,00 232,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 Retentor de válvula Retentor de comando Guia de válvula Comando de válvula Junta superior Parafuso de cabeçote Tucho de válvula Finalidade: Para manutenção do veículo Kombi placa IUK4774 1.325,00
03/10/2023 Retentor de válvula Retentor de comando Guia de válvula Comando de válvula Junta superior Parafuso de cabeçote Tucho de válvula Finalidade: Para manutenção do veículo Kombi placa IUK4774 1.325,00
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6226/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.325,00
TOTAL 1.325,00 1.325,00 1.325,00
SALDO A PAGAR 0,00