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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6347 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: Fgts a Pagar
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040)
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2023 468,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2023 468,60
25/09/2023 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2023 468,60
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6347/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 468,60
TOTAL 468,60 468,60 468,60
SALDO A PAGAR 0,00