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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 16:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LAIRTON CANSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6436 Data de lançamento: 27/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃODE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 ESCOLA NELSO PICCININI, CFE RI NR 9633/2023,ANEXA. 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃODE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 ESCOLA NELSO PICCININI, CFE RI NR 9633/2023,ANEXA. 1.000,00
04/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃODE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 ESCOLA NELSO PICCININI, CFE RI NR 9633/2023,ANEXA. 1.000,00
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869186 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00