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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6555 Data de lançamento: 03/10/2023
Tipo de empenho: Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Farmácia Cuidar Mais - Gestão Farmácia
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DE 2023- SERVIÇOS EM SAUDE. 7.962,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DE 2023- SERVIÇOS EM SAUDE. 7.962,52
03/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DE 2023- SERVIÇOS EM SAUDE. 7.962,52
05/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6555/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.962,52
TOTAL 7.962,52 7.962,52 7.962,52
SALDO A PAGAR 0,00