Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. |
4.000,00 |
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| 13/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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655,00 |
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| 16/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6569/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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655,00 |
| 08/11/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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1.490,00 |
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| 08/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6569/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.490,00 |
| 07/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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1.490,00 |
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| 11/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6569/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.490,00 |
| 14/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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365,00 |
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| 22/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6569/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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365,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |