Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. |
4.000,00 |
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13/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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655,00 |
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16/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6569/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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655,00 |
08/11/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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1.490,00 |
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08/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6569/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.490,00 |
07/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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1.490,00 |
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11/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6569/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.490,00 |
14/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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365,00 |
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22/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6569/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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365,00 |
TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.