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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6579 Data de lançamento: 03/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 PLACAS IUG 6748 DA SMAMA, CFE OC. NR 3129/2023,ANEXA. 6.059,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 PLACAS IUG 6748 DA SMAMA, CFE OC. NR 3129/2023,ANEXA. 6.059,06
06/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 PLACAS IUG 6748 DA SMAMA, CFE OC. NR 3129/2023,ANEXA. 6.059,06
06/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6579/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.059,06
TOTAL 6.059,06 6.059,06 6.059,06
SALDO A PAGAR 0,00