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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6601 Data de lançamento: 06/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lâmpada base de vidro 5W 12v 6,00 12,00
1.00 Lâmpada 2 polos 12v Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535 5,50 5,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2023 Lâmpada base de vidro 5W 12v Lâmpada 2 polos 12v Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535 17,50
23/10/2023 Lâmpada base de vidro 5W 12v Lâmpada 2 polos 12v Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535 17,50
25/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6601/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17,50
TOTAL 17,50 17,50 17,50
SALDO A PAGAR 0,00