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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 16:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6613 Data de lançamento: 06/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de uma cx de fio mononylon. para uso nas ubs do municipio, cfe oc. nr 3147/2023,anexa. 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de uma cx de fio mononylon. para uso nas ubs do municipio, cfe oc. nr 3147/2023,anexa. 80,00
30/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de uma cx de fio mononylon. para uso nas ubs do municipio, cfe oc. nr 3147/2023,anexa. 80,00
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6613/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00