| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO |
| Número do empenho: | 6636 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMEC , EXERCICIO DE 2023- 55 35521034. | 82,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMEC , EXERCICIO DE 2023- 55 35521034. | 82,79 | ||
| 06/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMEC , EXERCICIO DE 2023- 55 35521034. | 82,79 | ||
| 10/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6636/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 82,79 | ||
| TOTAL | 82,79 | 82,79 | 82,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||