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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 6653 Data de lançamento: 09/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Kit amortecedor 29,00 58,00
2.00 Coxim amortecedor dianteiro 98,00 196,00
2.00 Amortecedor com barra 398,00 796,00
5.00 Bucha bandeja dianteira 41,00 205,00
2.00 Bucha bandeja traseira 85,00 170,00
2.00 Bucha estabilizadora dianteira 14,00 28,00
1.00 Parafuso de roda Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2023 Kit amortecedor Coxim amortecedor dianteiro Amortecedor com barra Bucha bandeja dianteira Bucha bandeja traseira Bucha estabilizadora dianteira Parafuso de roda Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 1.471,00
13/10/2023 Kit amortecedor Coxim amortecedor dianteiro Amortecedor com barra Bucha bandeja dianteira Bucha bandeja traseira Bucha estabilizadora dianteira Parafuso de roda Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 1.471,00
19/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6653/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.471,00
TOTAL 1.471,00 1.471,00 1.471,00
SALDO A PAGAR 0,00