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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6662 Data de lançamento: 09/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Prestação de serviço de lavagem no veículo placa IYC0098 40,00 80,00
1.00 Prestação de serviço de lavagem no veículo placa IZC0D65 40,00 40,00
1.00 Prestação de serviço de lavagem no veículo placa IXQ6236 40,00 40,00
2.00 Prestação de serviço de lavagem no veículo placa JAE1B94 40,00 80,00
1.00 Prestação de serviço de lavagem no veículo placa JAY0D28 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2023 Prestação de serviço de lavagem no veículo placa IYC0098 Prestação de serviço de lavagem no veículo placa IZC0D65 Prestação de serviço de lavagem no veículo placa IXQ6236 Prestação de serviço de lavagem no veículo placa JAE1B94 Prestação de serviço de lavagem no veículo placa JAY0D28 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria 280,00
18/10/2023 Prestação de serviço de lavagem no veículo placa IYC0098 Prestação de serviço de lavagem no veículo placa IZC0D65 Prestação de serviço de lavagem no veículo placa IXQ6236 Prestação de serviço de lavagem no veículo placa JAE1B94 Prestação de serviço de lavagem no veículo placa JAY0D28 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria 280,00
18/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6662/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00