| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 669 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 499,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 499,40 | ||
| 01/02/2023 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 499,40 | ||
| 09/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 669/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 499,40 | ||
| TOTAL | 499,40 | 499,40 | 499,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||