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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6693 Data de lançamento: 10/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Fita microporosa 50mm x 10m c/ capa 18,00 90,00
1.00 Gel clínico ultrassom c/ 01 Kg Finalidade: Para uso na UBS 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2023 Fita microporosa 50mm x 10m c/ capa Gel clínico ultrassom c/ 01 Kg Finalidade: Para uso na UBS 105,00
30/10/2023 Fita microporosa 50mm x 10m c/ capa Gel clínico ultrassom c/ 01 Kg Finalidade: Para uso na UBS 105,00
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6693/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00