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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 6757 Data de lançamento: 16/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Progr Previne Brasil-Atenção Primária Saúde - FNS Custeio SUS (RV 4500)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Gargalo tanque 719,00 719,00
1.00 Eletroventilador com defletor 1.292,00 1.292,00
1.00 Palheta Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 82,00 82,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2023 Gargalo tanque Eletroventilador com defletor Palheta Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 2.093,00
20/10/2023 Gargalo tanque Eletroventilador com defletor Palheta Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 2.093,00
24/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6757/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.093,00
TOTAL 2.093,00 2.093,00 2.093,00
SALDO A PAGAR 0,00