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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VINICIUS ANDRE PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 6777 Data de lançamento: 17/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Programa de Informatização da APS (RV 4500)
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bateria 2000 105Ag 12V 1.700,00 1.700,00
1.00 Fonte 30AH 840,00 840,00
1.00 Discador telefônico para câmara Finalidade: Para manutenção e conserto da câmara de conservação de vacinas 780,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2023 Bateria 2000 105Ag 12V Fonte 30AH Discador telefônico para câmara Finalidade: Para manutenção e conserto da câmara de conservação de vacinas 3.320,00
21/11/2023 Bateria 2000 105Ag 12V Fonte 30AH Discador telefônico para câmara Finalidade: Para manutenção e conserto da câmara de conservação de vacinas 3.320,00
21/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6777/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.320,00
TOTAL 3.320,00 3.320,00 3.320,00
SALDO A PAGAR 0,00