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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 683 Data de lançamento: 01/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Válvula reguladora 1 saída para cilindro com fluxômetro Finalidade: Para uso na ambulância para transporte de pacientes, CFE OC. NR 202/2023,ANEXA. 485,00 970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2023 Válvula reguladora 1 saída para cilindro com fluxômetro Finalidade: Para uso na ambulância para transporte de pacientes, CFE OC. NR 202/2023,ANEXA. 970,00
07/02/2023 Válvula reguladora 1 saída para cilindro com fluxômetro Finalidade: Para uso na ambulância para transporte de pacientes, CFE OC. NR 202/2023,ANEXA. 970,00
07/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 683/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 970,00
TOTAL 970,00 970,00 970,00
SALDO A PAGAR 0,00