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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 6864 Data de lançamento: 23/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro de combustível FS 04/7 21,00 21,00
1.00 Filtro de ar 36,00 36,00
1.00 Filtro de cabine 29,00 29,00
1.00 Filtro de óleo 43,00 43,00
4.50 Óleo 10W40 38,00 171,00
3.00 Lâmpada 12V C10W 12,00 36,00
1.00 Lâmpada 2 polos freio/lanterna 12v Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2023 Filtro de combustível FS 04/7 Filtro de ar Filtro de cabine Filtro de óleo Óleo 10W40 Lâmpada 12V C10W Lâmpada 2 polos freio/lanterna 12v Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 344,00
30/10/2023 Filtro de combustível FS 04/7 Filtro de ar Filtro de cabine Filtro de óleo Óleo 10W40 Lâmpada 12V C10W Lâmpada 2 polos freio/lanterna 12v Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 344,00
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6864/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 344,00
TOTAL 344,00 344,00 344,00
SALDO A PAGAR 0,00