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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6869 Data de lançamento: 23/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Eventos Culturais e Populares Município de V.G. Convênio n° 1268/2023 - Secret. Est. Cultura
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO NATAL CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE 1268/2023 E OC. NR 3306/2023,ANEXA. CONTRATO NR 211/2023. PREGÃO 41/2023. 10.222,00 10.222,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO NATAL CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE 1268/2023 E OC. NR 3306/2023,ANEXA. CONTRATO NR 211/2023. PREGÃO 41/2023. 10.222,00
24/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO NATAL CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE 1268/2023 E OC. NR 3306/2023,ANEXA. CONTRATO NR 211/2023. PREGÃO 41/2023. 10.222,00
01/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6869/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.222,00
01/12/2023 Pagamento de Empenho 6869/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.222,00
01/12/2023 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDI CLASSIFICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA OP. -10.222,00
TOTAL 10.222,00 10.222,00 10.222,00
SALDO A PAGAR 0,00