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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GC FORMAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6883 Data de lançamento: 23/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR- DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2023 NAS CIDADES DE VISTA GAUCHA E TENENTE PORTELA, CFE RI NR 10862 E 10861/2023,ANEXA. 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR- DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2023 NAS CIDADES DE VISTA GAUCHA E TENENTE PORTELA, CFE RI NR 10862 E 10861/2023,ANEXA. 190,00
04/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR- DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2023 NAS CIDADES DE VISTA GAUCHA E TENENTE PORTELA, CFE RI NR 10862 E 10861/2023,ANEXA. 190,00
07/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6883/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 190,00
07/12/2023 ANULÇAO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED ELETRÔNICA DIVERGENCIA EM NUMERO DE CONTA OU AGÊNCIA . -190,00
12/12/2023 Pagamento de Empenho 6883/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00