Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023. |
5.000,00 |
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25/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.
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145,00 |
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01/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6903/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850883 |
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145,00 |
13/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.
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1.740,00 |
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13/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.
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1.740,00 |
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15/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.
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1.375,00 |
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19/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6903/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850889 |
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1.740,00 |
26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6903/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850890 |
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1.740,00 |
26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6903/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850890 |
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1.375,00 |
TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.