| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
| Número do empenho: | 695 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GOOL TL MBV. IXT 5750 DA ASST SOCIAL, CFE RI NR 3652/2023,ANEXA. | 142,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GOOL TL MBV. IXT 5750 DA ASST SOCIAL, CFE RI NR 3652/2023,ANEXA. | 142,61 | ||
| 01/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GOOL TL MBV. IXT 5750 DA ASST SOCIAL, CFE RI NR 3652/2023,ANEXA. | 142,61 | ||
| 03/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 695/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 142,61 | ||
| TOTAL | 142,61 | 142,61 | 142,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||