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Última atualização realizada em 04/05/2026 às 10:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER

Dados do Empenho
Número do empenho: 695 Data de lançamento: 01/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GOOL TL MBV. IXT 5750 DA ASST SOCIAL, CFE RI NR 3652/2023,ANEXA. 142,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GOOL TL MBV. IXT 5750 DA ASST SOCIAL, CFE RI NR 3652/2023,ANEXA. 142,61
01/02/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GOOL TL MBV. IXT 5750 DA ASST SOCIAL, CFE RI NR 3652/2023,ANEXA. 142,61
03/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 695/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 142,61
TOTAL 142,61 142,61 142,61
SALDO A PAGAR 0,00