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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 714 Data de lançamento: 02/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
47.00 Piso 58x58 26,50 1.245,50
11.00 Argamassa 39,90 438,90
6.00 Rejunte 10,50 63,00
2.00 Esapaçador piso 3mm Finalidade: Para manutenção na sala de atividade para realização de oficinas 2,50 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2023 Piso 58x58 Argamassa Rejunte Esapaçador piso 3mm Finalidade: Para manutenção na sala de atividade para realização de oficinas 1.752,40
01/03/2023 Piso 58x58 Argamassa Rejunte Esapaçador piso 3mm Finalidade: Para manutenção na sala de atividade para realização de oficinas 1.752,40
01/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 714/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.752,40
TOTAL 1.752,40 1.752,40 1.752,40
SALDO A PAGAR 0,00