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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 16:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7159 Data de lançamento: 31/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Papel presente 4,50 9,00
3.00 Fita cetim 0,70 2,10
52.00 Pérola 0,20 10,40
2.00 EVA c/ glitter 9,10 18,20
1.00 Papel seda 1,00 1,00
5.00 Papel vergê 1,25 6,25
10.00 Selofane 0,40 4,00
15.00 Pasta com elástico 3,95 59,25
1.00 Folha selofane Finalidade: Para uso do PIM 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2023 Papel presente Fita cetim Pérola EVA c/ glitter Papel seda Papel vergê Selofane Pasta com elástico Folha selofane Finalidade: Para uso do PIM 115,20
10/11/2023 Papel presente Fita cetim Pérola EVA c/ glitter Papel seda Papel vergê Selofane Pasta com elástico Folha selofane Finalidade: Para uso do PIM 115,20
27/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7159/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 115,20
TOTAL 115,20 115,20 115,20
SALDO A PAGAR 0,00