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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7291 Data de lançamento: 08/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Leite aptamil 2 800g 78,00 78,00
1.00 Leite NAN 800g 72,00 72,00
1.00 Leite NAN confort 800g 65,00 65,00
1.00 Leite nestógeno c/ 800g Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2023 Leite aptamil 2 800g Leite NAN 800g Leite NAN confort 800g Leite nestógeno c/ 800g Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 270,00
16/11/2023 Leite aptamil 2 800g Leite NAN 800g Leite NAN confort 800g Leite nestógeno c/ 800g Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 270,00
24/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7291/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00