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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 7351 Data de lançamento: 13/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pulverizador manual de 05 litros Finalidade: Para uso na Secretaria 86,80 86,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2023 Pulverizador manual de 05 litros Finalidade: Para uso na Secretaria 86,80
21/11/2023 Pulverizador manual de 05 litros Finalidade: Para uso na Secretaria 86,80
21/11/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 7351/2023, 5979 - COOPERATIVA A 1 1,12
27/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7351/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 85,68
TOTAL 86,80 86,80 86,80
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 21/11/2023 1,12 Lançada
TOTAL   1,12