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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PEREIRA E TORNQUIIST ME AUTO ELETRICA AVENIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7353 Data de lançamento: 13/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviço de manutenção da parte elétrica Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa AFX6238 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2023 Prestação de serviço de manutenção da parte elétrica Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa AFX6238 40,00
21/11/2023 Prestação de serviço de manutenção da parte elétrica Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa AFX6238 40,00
22/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7353/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00