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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7375 Data de lançamento: 14/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Saúde na Escola-PAB Variável (RV 4500)
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Adesivo sanitário 5,50 11,00
1.00 Saco para lixo c/ 15 litros 2,50 2,50
1.00 Detergente c/ 500ml 3,00 3,00
1.00 Papel toalha Finalidade: Para uso na UBS de Bom Plano 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2023 Adesivo sanitário Saco para lixo c/ 15 litros Detergente c/ 500ml Papel toalha Finalidade: Para uso na UBS de Bom Plano 22,50
21/11/2023 Adesivo sanitário Saco para lixo c/ 15 litros Detergente c/ 500ml Papel toalha Finalidade: Para uso na UBS de Bom Plano 22,50
22/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7375/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 22,50
TOTAL 22,50 22,50 22,50
SALDO A PAGAR 0,00