| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 7414 | Data de lançamento: | 16/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO IONARA SILVA | 363,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO IONARA SILVA | 363,52 | ||
| 16/11/2023 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE IONARA SILVA. | 363,52 | ||
| 21/11/2023 | Pagamento de Empenho 7414/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 363,52 | ||
| TOTAL | 363,52 | 363,52 | 363,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||