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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7416 Data de lançamento: 16/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Tira teste corona vírus antigeno rápido com 25 unidades Finalidade: Para uso na UBS 252,00 504,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2023 Tira teste corona vírus antigeno rápido com 25 unidades Finalidade: Para uso na UBS 504,00
18/12/2023 Tira teste corona vírus antigeno rápido com 25 unidades Finalidade: Para uso na UBS 504,00
18/12/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 7416/2023, 7121 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS 6,05
19/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7416/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 497,95
TOTAL 504,00 504,00 504,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 18/12/2023 6,05 Lançada
TOTAL   6,05