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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7445 Data de lançamento: 17/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Estator para alternador 28V 314,00 314,00
1.00 Regulador de voltagem para alternador 28V Finalidade: Para manutenção do veículo AFX 6238 184,00 184,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2023 Estator para alternador 28V Regulador de voltagem para alternador 28V Finalidade: Para manutenção do veículo AFX 6238 498,00
04/12/2023 Estator para alternador 28V Regulador de voltagem para alternador 28V Finalidade: Para manutenção do veículo AFX 6238 498,00
06/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7445/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 498,00
TOTAL 498,00 498,00 498,00
SALDO A PAGAR 0,00