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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO BARELLA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7450 Data de lançamento: 17/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviço de transporte de passageiros Finalidade: Para transporte de alunos do grupo de coral tendo em vista problemas mecânicos no Ônibus placa AFX6238 260,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2023 Prestação de serviço de transporte de passageiros Finalidade: Para transporte de alunos do grupo de coral tendo em vista problemas mecânicos no Ônibus placa AFX6238 260,00
24/11/2023 Prestação de serviço de transporte de passageiros Finalidade: Para transporte de alunos do grupo de coral tendo em vista problemas mecânicos no Ônibus placa AFX6238 260,00
04/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7450/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00