| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
| Número do empenho: | 7456 | Data de lançamento: | 20/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviçop de lavagem do veículo Mobi placa IXQ6236 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | Prestação de serviçop de lavagem do veículo placa IYC0098 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | Prestação de serviçop de lavagem do veículo placa JAY0D28 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | Prestação de serviçop de lavagem do veículo placa IZC0D65 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | Prestação de serviçop de lavagem do veículo placa JAE1B94 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | Prestação de serviçop de lavagem do veículo Mobi placa IXQ6236 Prestação de serviçop de lavagem do veículo placa IYC0098 Prestação de serviçop de lavagem do veículo placa JAY0D28 Prestação de serviçop de lavagem do veículo placa IZC0D65 Prestação de serviçop de lavagem do veículo placa JAE1B94 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria | 180,00 | ||
| 11/12/2023 | Prestação de serviçop de lavagem do veículo Mobi placa IXQ6236 Prestação de serviçop de lavagem do veículo placa IYC0098 Prestação de serviçop de lavagem do veículo placa JAY0D28 Prestação de serviçop de lavagem do veículo placa IZC0D65 Prestação de serviçop de lavagem do veículo placa JAE1B94 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria | 180,00 | ||
| 12/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7456/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||