PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000/20 RADIAL LISO. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 3547/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 43/2023- CONTRATO 220/2023.
3.790,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2023
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000/20 RADIAL LISO. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 3547/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 43/2023- CONTRATO 220/2023.
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04/12/2023
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000/20 RADIAL LISO. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 3547/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 43/2023- CONTRATO 220/2023.
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14/12/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7493/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.790,00
TOTAL
3.790,00
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3.790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.